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促 整 改 抓 落 实

发布日期:2020-09-21 17:50 浏览次数:10344

      20年9月18日下午15:30分,西藏中兴商贸物流产业发展集团有限公司(以下简称:集团公司)在本部二楼会议室召开了集团公司财务专项监督检查整改工作领导小组第一次专题会议,会议由集团公司在家高管、各部室负责人及各子公司主要负责领导、财务部负责人参加。会议由党委委员、监事会主席丹洋同志主持。

      经集团公司党委研究,为切实做好此次财务专项监督检查有关问题的整改工作,确保高标准、高质量的完成整改工作任务。按照工作要求,成立了以集团公司党委书记、董事长李忠同志为组长;以党委副书记、副董事长、总经理白珍同志及党委委员、监事会主席丹洋同志为副组长及集团公司其他所有高管、各部室负责人及各子公司主要负责同志为成员单位的财务专项监督检查整改工作领导小组。领导小组下设办公室,丹洋同志兼任办公室主任。

      会议首先对区政府国资委下发《关于西藏中兴商贸物流产业发展集团有限公司财务专项监督检查有关问题整改意见的函》(藏国资函【2020】)139号)进行了通报。结合所提出的九项整改意见并从完善体制机制,规范经营管理,强化风险管控等方面做了强调。

      会议要求:

      一是集团公司各部室及各子公司高度重视此次财务专项监督检查整改工作的重要性,要按照整改意见函工作要求进行自查,通过自查对发现的问题要及时改正、亡羊补牢,避免在以后的工作中再次出现类似问题。

      二是要结合本部门、本公司业务属性,对现有制度进行全面梳理,堵塞管理漏洞。要对现有制度相关内容及时对照检查,哪些制度存在不规范、哪些制度存在执行不一致、哪些制度缺失;要结合上级党委、政府及区国资委制度体系相关要求,制定和完善符合企业自身实际的管理办法。

      三是要对本次所提出的内控建设、“三重一大”、经营管理基础工作等方面进行全面的对照检查,切实加强整改。对能够立即整改的,要立即整改完毕;对需要长期推进的,要明确工作计划和工作安排。

      四是要结合本次财务专项监督检查,举一反三,继续深入查找整改内部控制和财务管理问题,不断完善内控体系,加强风险管控,切实提升管理水平,确保国有资产保值增值。

 

      最后,集团公司党委员、专职副书记索郎次仁同志;党委委员、副总经理丹珍同志在会上针对本次财务专项监督检查整改工作也提出了工作要求及建议。